
本年管理費(fèi)用工資薪酬計(jì)提多了怎么辦怎么做分錄管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完了前幾個(gè)月的
答: 你好! 把多計(jì)提的金額做一筆相反的會(huì)計(jì)分錄就可以了。
老師管理費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要分錄怎么做
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
審計(jì)時(shí)讓把運(yùn)輸折舊結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里幫看看分錄對(duì)嗎?
答: 你好,貸方應(yīng)當(dāng)是累計(jì)折舊才對(duì)啊
老師,以前月份結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用少結(jié)轉(zhuǎn)了,12月底怎么調(diào)整呢?分錄怎么做
研發(fā)人員的工資月末是先自己輸入分錄結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,然后讓軟件進(jìn)行期末損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,去年的工資忘記做結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄了,請(qǐng)問(wèn)下一年的賬應(yīng)該怎么做,管理費(fèi)用








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琴琴 追問(wèn)
2018-03-01 14:46
薛老師 解答
2018-03-01 14:50
琴琴 追問(wèn)
2018-03-01 15:10
薛老師 解答
2018-03-01 15:11