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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-02-28 13:55

這個是工資獎金,不是福利費,需要交個稅的

微信用戶 追問

2018-02-28 13:56

個稅需要怎么繳納?

袁老師 解答

2018-02-28 13:57

計入當月工資計算繳納

微信用戶 追問

2018-02-28 13:58

借:管理費用――工資  貸.應付職工薪酬  借:應付職工薪酬貸:銀行存款

袁老師 解答

2018-02-28 13:59

是的啊

微信用戶 追問

2018-02-28 14:47

我們沒有工資

袁老師 解答

2018-02-28 23:31

那這個就視同工資的

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相關問題討論
這個是工資獎金,不是福利費,需要交個稅的
2018-02-28 13:55:12
你好 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 。 直接做銷售結轉成本
2020-04-03 15:05:36
借:管理費用-福利費 800 其他應收款--個人200 貸:銀行存款 1000 實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 200 貸:其他應收款--個人 200
2019-12-06 16:18:51
最后一筆本年利潤結轉到利潤分配,可以在年末做一筆的。是的,做科目余額表及報表
2020-07-07 16:28:48
您好,借:管理費用3000貸:應付工資3000 借:應付工資3000貸:其他應付款500貸銀行存款:2500
2017-01-11 18:54:38
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