
老師好,10月元員工借支3000元,實際發(fā)生費用3500元,借其他應(yīng)收款款3000,貸銀行存款3000,報銷的時候記成借管理費用3500,貸其他應(yīng)收款3500,導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方余額500,那么11月支付的時候是直接借其他應(yīng)收款500,貸銀行存款500嗎?
答: 借:管理費用 3500 貸:其他應(yīng)收款 3000 現(xiàn)金/銀行存款 500
公司是股東合伙有限責(zé)任公司,其他股東擔(dān)心挪用資金,要求費用報銷和出差借支從對公賬戶走,現(xiàn)在對公賬戶發(fā)生一筆員工出差借支3000(借:其他應(yīng)收款-XX員工 3000 貸:銀行存款 3000),員工出差后報銷費用3500,沖銷借支3000元,另支付銀行存款500元(借:銷售費用-差旅費 3500 貸:其他應(yīng)收款-XX員工3000 銀行存款 500元),這筆業(yè)務(wù)原始單據(jù)有員工填寫的借支單附在記賬憑證后面,沖銷借支時要填寫一張收據(jù)注明:收到XX員工還款3000元嗎?收據(jù)應(yīng)該和借支單一起附在支付借款這張原始憑證后面嗎?
答: 你好, 借款時的原始憑證是借支單 報銷時的原始憑證是收據(jù)和費用的發(fā)票,不再需要借支單了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上年的賬已經(jīng)結(jié)了,但發(fā)現(xiàn)6月的時候有一筆支出當(dāng)時記得是“借:其他應(yīng)收-員工名稱500/貸:銀行存款500”,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)賬,可以直接“借:其他應(yīng)收-員工名稱-500/貸:銀行存款-500”然后“借:應(yīng)付賬款500/貸:銀行存款500”嗎?
答: 你好,不要通過銀行存款,就借應(yīng)收帳款 500 貸其他應(yīng)收款 500


1040975061 追問
2018-12-13 13:16
Kim 解答
2018-12-13 13:42