
有一個同事工資3000 ,社保個人500 ,到底計提工資和發(fā)放工資怎么做會計分錄啊1借:管理費用3000貸:應(yīng)付工資2500:其他應(yīng)付款-社保500 借:應(yīng)付工資2500貸:銀行存款-2500 還是 2借:管理費用3000貸:應(yīng)付工資3000 借:應(yīng)付工資3000貸:其他應(yīng)付款500貸銀行存款:2500
答: 您好,借:管理費用3000貸:應(yīng)付工資3000 借:應(yīng)付工資3000貸:其他應(yīng)付款500貸銀行存款:2500
預(yù)提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,1、領(lǐng)導(dǎo)要求單獨計提績效工資,掛個人往來好查賬,分錄做借:管理費用—績效工資貸:其他應(yīng)付款/個人/績效工資/張艷,請問這樣坐,對嗎2、計提工資的時候,要減去績效工資嗎
答: 1、計提績效工資也是需要是計入應(yīng)付職工薪酬--績效工資--張艷 2、計提工資時,那就需要減去績效工資了,因為績效工資單獨計提了嘛


聰明的大樹 追問
2017-01-11 19:31
王雁鳴老師 解答
2017-01-11 18:54
王雁鳴老師 解答
2017-01-11 19:27
王雁鳴老師 解答
2017-01-11 19:35