用友T+記完1月份賬目,再記2月份,想不退出然后就能 問
您好, 進(jìn)入總賬系統(tǒng):在系統(tǒng)主界面,找到并點(diǎn)擊“總賬”選項(xiàng),進(jìn)入總賬系統(tǒng)模塊。 在總賬系統(tǒng)界面,通常會(huì)有“文件”或類似的菜單選項(xiàng)。點(diǎn)擊該選項(xiàng)后,在下拉菜單中選擇“重新注冊(cè)”或“切換月份”的功能。在彈出的窗口中,選擇您想要切換到的月份(本例中為2月份),然后點(diǎn)擊“確定”或“完成”按鈕。 成功切換月份后,您可以繼續(xù)進(jìn)行2月份的憑證錄入、審核、記賬等操作。 答
老師你好,我想問一下人力資源服務(wù)包的問題,因?yàn)槲?/a> 問
你好可以得,這個(gè)本來就是差額 答
老師,假如四個(gè)季度共計(jì)暫估營業(yè)成本360萬,后來又找 問
那么需要納稅調(diào)增100萬的 答
老師:一個(gè)店鋪因?yàn)榕R時(shí)撤店,本來跟員工談好了賠償 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好,我們生產(chǎn)的產(chǎn)品都放在半成品里了,上個(gè)月 問
同學(xué),你好 按照品種法 答

我們應(yīng)收帳款借方和應(yīng)付帳款貸方都有一些往來掛帳,好長時(shí)間了,說白了就是當(dāng)時(shí)的虛開票,現(xiàn)在也聯(lián)系不上對(duì)方,如何把這些處理掉?
答: 你好! 你可以通過借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款; 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金來平掉
我們帳上應(yīng)收帳款的貸方和應(yīng)付帳款的貸方都有掛帳,并且這些客戶都已不聯(lián)系了,金額較大,說白了就是虛開發(fā)票沒有平帳的,很長時(shí)間了,對(duì)方的收據(jù)是拿不到了,請(qǐng)問老師用什么辦法把帳摸平?
答: 您好,建議可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目,把這兩個(gè)科目貸方金額轉(zhuǎn)平。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問:一、實(shí)際工作中,企業(yè)往來設(shè)幾個(gè)科目核算比簡單又清楚。我看有的企業(yè),只設(shè)應(yīng)收帳款一個(gè),預(yù)收帳款就在應(yīng)收帳款的貸方體現(xiàn),為了余額一看就清楚,但是放在一起,有時(shí)會(huì)反應(yīng)不過來。分設(shè)兩個(gè),最終算帳還得加加減減。哪種更好些?二、中途接帳,有些往來例如預(yù)付帳款期初沒有設(shè)進(jìn)來。現(xiàn)在如果是付以前的貨款,借:預(yù)付帳款 5 貸:主營收入5 但,其實(shí)人家去年就給了款了。那現(xiàn)在預(yù)付帳款貸方如何平帳?要時(shí)什么分錄核算才好。麻煩好老師盡量說詳細(xì)些。謝謝。
答: 第一個(gè)問題就是,如果說你這個(gè)企業(yè)預(yù)收賬款不多的情況下,你不用設(shè)置預(yù)收賬款,直接應(yīng)收賬款來替代就可以了。應(yīng)收賬款的地方就是屬于應(yīng)收應(yīng)收賬款的貸方就是屬于預(yù)收。


綠葉 追問
2018-02-25 19:53
綠葉 追問
2018-02-25 19:54
薛老師 解答
2018-02-26 13:51
綠葉 追問
2018-02-26 20:39
薛老師 解答
2018-02-27 08:04