
我們帳上應(yīng)收帳款的貸方和應(yīng)付帳款的貸方都有掛帳,并且這些客戶都已不聯(lián)系了,金額較大,說白了就是虛開發(fā)票沒有平帳的,很長(zhǎng)時(shí)間了,對(duì)方的收據(jù)是拿不到了,請(qǐng)問老師用什么辦法把帳摸平?
答: 您好,建議可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目,把這兩個(gè)科目貸方金額轉(zhuǎn)平。
我們應(yīng)收帳款借方和應(yīng)付帳款貸方都有一些往來掛帳,好長(zhǎng)時(shí)間了,說白了就是當(dāng)時(shí)的虛開票,現(xiàn)在也聯(lián)系不上對(duì)方,如何把這些處理掉?
答: 你好! 你可以通過借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款; 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金來平掉
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)收帳款、預(yù)付帳款、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款都掛了很多帳,實(shí)際上是沒有多少的了,但找不出來哪里錯(cuò)了,可以做一筆分錄銷掉嗎?借:預(yù)收帳款,貸:應(yīng)收帳款 借:應(yīng)付帳款,貸:預(yù)付帳款但是這增做后,負(fù)債表總資產(chǎn)又增加了很大的金額,這樣可以嗎
答: 不能這樣直接對(duì)沖,通過往來單位輔助核算明細(xì)表查詢,是否存在同一客戶在多個(gè)往來科目中掛賬的。


綠葉 追問
2018-02-26 21:58
老王老師 解答
2018-02-26 22:02