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 - 老師,增值稅申報表主表第30欄:本期繳納上期應納稅額 這里的數字就是上期增值稅主表里的34欄:本期應補(退)稅額的數字嗎?我不理解,能通俗解釋一下嗎? 
- 老師好,我在11月1日繳納了9月份欠繳的應納增值稅額,現在申報增值稅主表第30行的 本期繳納上期應納稅額 中填寫繳納的欠稅款嗎?這個“本期”代表10月還是11月? 
- 增值稅申報表主表25行期初未繳稅額(多繳為負數)有數據,但是不存在未交的增值稅,是否需要把這個數據填寫在30行,本期繳納上期應納稅額 。 
- 這個例子本月沒有繳納增值稅,甚至期末還有留抵稅額,那么主表里面這個本期繳納上月未繳增值稅是怎么回事?實際本月沒有交增值稅啊 
- 你好,我公司房開企業(yè)的,每個月都有預繳增值稅,但預繳增值稅是填在主表里 本期繳納上期應納稅額,還是填在附表4里 稅額抵減情況表,謝謝? 
 
  
 






 
 
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