
按時交納增值稅了,而在增值稅納稅申報表主表中“上期未繳稅款”
答: 核查之前申報表無誤的情況下,聯(lián)系專管員核實。
增值稅申報表的主表上應(yīng)繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個增值稅的加納金額
答: 你好,還有附加稅的,應(yīng)該是當(dāng)時一筆扣款了吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人申報表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬,申報的時候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬?這稅款已經(jīng)繳納了
答: 是的,需要填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額7萬元的。
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅主表18行本期應(yīng)納稅額減征額怎么填?與增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么對應(yīng)?
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細(xì)表均填寫。
老師,增值稅納稅申報表主表,第24行應(yīng)納稅額合計,和賬上應(yīng)交稅費_未交增值稅期末余額能對上是嗎?我想看我今年交了多少增值稅,在賬上看哪個數(shù)?

