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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-02-14 18:03

您當時已經(jīng)抵扣了,怎么走的分錄???

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您當時已經(jīng)抵扣了,怎么走的分錄啊?
2018-02-14 18:03:04
借:應交稅費-進項稅額 貸:管理費用
2020-03-02 16:56:45
同學你好: 因為預付的費用不屬于本期的費用,所以要計入預付帳款,等到1月份再計入費用。 帳務處理是:12月借:預付帳款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款, 1月:借:管理費用、銷售費用等 貸:預付帳款 如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~謝謝
2019-01-05 14:15:03
可以只做進項稅 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數(shù) 借:財務費用——銀行手續(xù)費 負數(shù)
2018-05-02 16:41:11
12月的時候,借:XX費用 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸:銀行存款 1月認證后,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅
2018-10-31 09:51:00
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