
有一張2018年的費(fèi)用專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但后來(lái)發(fā)現(xiàn)是重復(fù)的費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)要怎么入賬?怎么做分錄?
答: 你好,如果沒(méi)有付款 做借管理費(fèi)用等(紅字) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸其他應(yīng)付款(紅字)
我有一張去年的費(fèi)用專(zhuān)用發(fā)票,2018年認(rèn)證抵扣,但未入賬,那我現(xiàn)在要怎么做分錄
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸: 以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有一張費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了,但是這張發(fā)票不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出怎么做分錄
答: 你好 借:管理費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


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2019-01-14 16:38
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2019-01-14 18:16