你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

銷(xiāo)售給鑫源公司400件乙產(chǎn)品,每件售價(jià)為300元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到。怎么分錄
答: 借:應(yīng)收賬款 13600 ? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)15600
某單位銷(xiāo)售產(chǎn)品100件給M公司,每件售價(jià)500元增值稅稅率為17%,貨物已送到M公司。 你好:老師你幫我把這個(gè)分錄寫(xiě)一下好嗎?我想看下我做的是對(duì)還是錯(cuò)。謝謝了
答: 收到錢(qián)沒(méi)?一般納稅人還是小規(guī)模? 借:銀行存款等 58 500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100*500=50 000 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 8500 結(jié)轉(zhuǎn)成本
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
分錄題1.銷(xiāo)售一批A產(chǎn)品給宏達(dá)工廠,價(jià)款20000元,增值稅稅率13%,所有款項(xiàng)已收到。
答: 你好 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
銷(xiāo)售給廠豐工廠C產(chǎn)品一批價(jià)款十萬(wàn)元增值稅稅率13%款項(xiàng)未收到分錄
銷(xiāo)售A產(chǎn)品400臺(tái)給某公司,每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率為13%,收到某公司開(kāi)出的6個(gè)月期限的商業(yè)匯票一張的分錄
銷(xiāo)售產(chǎn)品120件,每件售價(jià)160元,適用的增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。該分錄為:借:____,____,貸:____,____, ____,____
銷(xiāo)售給外貿(mào)公司A產(chǎn)品300件, 每件售價(jià)400元, 貨款共計(jì)0000,增值稅稅率13%,款已存入銀行如何編制分錄
農(nóng)產(chǎn)品木薯干(增值稅稅率9%)來(lái)料加工形成產(chǎn)品酒精(增值稅稅率13%)。想請(qǐng)問(wèn)收取的加工費(fèi)增值稅稅率是多少?

