
老師:你說有進項稅轉(zhuǎn)出就會涉及到附加稅。什么意思?這個有點不懂。麻煩老師解答。謝謝
答: 你好,比如之前抵扣的進項稅額1萬,因為不符合抵扣規(guī)定,進項稅額轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅1萬,就需要根據(jù)這個1萬乘以附加稅稅率計算補交地稅附加稅的
附表二進項稅轉(zhuǎn)出填完之后,在主表里怎么顯示在“即征即退”那一欄?
答: 你截圖給我看下你填寫的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,由于9月份進項稅轉(zhuǎn)出金額寫成合計數(shù)了,造成多繳稅款300多,進而造成附加稅也多繳了一部分。申報已退抵稅,在12月份繳納11月份稅款時,減去多繳的數(shù)繳扣稅的。 現(xiàn)在不是到自己分錄怎么調(diào)整。我做的分錄是在是在11月份憑證里調(diào)減9月份計提數(shù),沖紅多繳納金額。11月份金額正常計提,12月份繳納時,按實際繳納金額寫分錄嗎
答: 你好 ;你進項稅轉(zhuǎn)出多繳納了。 那么 你就可以申請退稅即可 。 把多繳納的做繳納分錄。 后面退稅即可??

