含稅855000扣除五個點變成未稅是怎么算 問
你是說的增值稅還是還是啥呢? 答
老師,產(chǎn)品發(fā)票要開折扣價的,出庫單 應(yīng)該怎么開 問
出庫單可只開數(shù)量,不開金額 答
老師,股東個人的車免費租給公司用,可以報油費過路 問
您好,保險費不可以,其他的可以 答
我們公司是屬于有限合伙企業(yè),投資一個有限責(zé)任公 問
您好,不需要的,把實繳補(bǔ)齊就可以 答
支付購買抖音引流系統(tǒng)跟小紅書引流系統(tǒng)如何做賬( 問
你好,可計入長期待攤費用,再按月攤銷 答

作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是否需要補(bǔ)交地稅的附加稅?
答: 您好,不需要的。
老師:你說有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就會涉及到附加稅。什么意思?這個有點不懂。麻煩老師解答。謝謝
答: 你好,比如之前抵扣的進(jìn)項稅額1萬,因為不符合抵扣規(guī)定,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅1萬,就需要根據(jù)這個1萬乘以附加稅稅率計算補(bǔ)交地稅附加稅的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,由于9月份進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額寫成合計數(shù)了,造成多繳稅款300多,進(jìn)而造成附加稅也多繳了一部分。申報已退抵稅,在12月份繳納11月份稅款時,減去多繳的數(shù)繳扣稅的。 現(xiàn)在不是到自己分錄怎么調(diào)整。我做的分錄是在是在11月份憑證里調(diào)減9月份計提數(shù),沖紅多繳納金額。11月份金額正常計提,12月份繳納時,按實際繳納金額寫分錄嗎
答: 你好 ;你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出多繳納了。 那么 你就可以申請退稅即可 。 把多繳納的做繳納分錄。 后面退稅即可??


劉建華 追問
2017-04-23 17:03
王雁鳴老師 解答
2017-04-23 17:09