老師您好,我們上個月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ模總€月 問
支付的時候計入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費,月底轉(zhuǎn)入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進項 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召彸杀荆?更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答

我們公司收到電網(wǎng)公司開具的電費發(fā)票時會計處理是 借:制造費用-電費 貸:其他應(yīng)付款-電網(wǎng)公司 支付電費時,借:其他應(yīng)付款-電網(wǎng)公司 貸:銀行存款;現(xiàn)在是別的公司用了我們公司的電,我們開具了電費發(fā)票給對方公司,不是應(yīng)該沖減我的制造費用嗎?
答: 我們公司開具的電費發(fā)票做了其他業(yè)務(wù)收入,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借方是其他業(yè)務(wù)成本,貸方呢?
我是物業(yè)公司,代收代繳水電費,收取客戶的水電費時,借:現(xiàn)或銀,貸:其他應(yīng)收款,我們付給電力公司時,借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)或銀,半年給客戶開一次發(fā)票,我們公司給電費調(diào)價,也... 我是物業(yè)公司,代收代繳水電費,收取客戶的水電費時,借:現(xiàn)或銀,貸:其他應(yīng)付款,我們付給電力公司時,借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)或銀行存款,國家電網(wǎng)會給我們電補,我們給業(yè)主補,但怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,國家電網(wǎng)是給電的度數(shù)還是金額補貼。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我物業(yè)公司收到電費發(fā)票的時候做 借:其他預(yù)付款啊-代收代付水電費,貸方:銀行存款。向業(yè)主收取的時候做:借:銀行存款貸方:其他應(yīng)付款-代收代付水電費,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個問題,我們在給國網(wǎng)電力付的款和收到發(fā)票的金額是不一致的,那么我在做支付給國網(wǎng)電力的電費的時候當(dāng)時是沒有發(fā)票的,我該怎么做支付給電力公司的電費的會計分錄呢?
答: 您好!電力公司跟國網(wǎng)電力是2個?


解答
2018-02-08 15:36