
大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)在其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么審計(jì)調(diào)整呢?調(diào)到其他應(yīng)收款再到職工薪酬?
答: 你好 是不是沒有從工資扣出
有關(guān)職工薪酬這塊,計(jì)提社保員工個(gè)人繳納部分,什么時(shí)候用其他應(yīng)收款什么時(shí)候用其他應(yīng)付款呢?
答: 一、正確的是計(jì)入其他應(yīng)收款,日常工作中存在錯(cuò)誤的賬務(wù)處理計(jì)入其他應(yīng)付款。 二、具體的原因:社保都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,因此都是公司先墊支個(gè)人支付的社保費(fèi)用,發(fā)放工資時(shí),再收回款項(xiàng)平賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下3月份應(yīng)發(fā)工資是3000,但扣完個(gè)人代扣代繳社保公積金應(yīng)該是發(fā)放1500,但實(shí)際發(fā)放了2000,發(fā)放錯(cuò)誤了,付3月份的工資的時(shí)候,差額做賬記為其他應(yīng)收款-個(gè)人社保500,因此發(fā)放4月份工資的時(shí)候做了調(diào)整,在4月份的實(shí)發(fā)工資中扣除500,然后記為貸方的應(yīng)付職工薪酬,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該是4000,所以5月份要補(bǔ)回去1000,這個(gè)科目我應(yīng)該怎么做,從付3月份工資憑證那張憑證開始做嘛?記為其他應(yīng)付款-工資差額?
答: 3月份的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 3000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 1000 貸:銀行存款 2000


安靜的秋天 追問
2023-10-31 11:22
家權(quán)老師 解答
2023-10-31 11:24