国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

一休哥哥老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2023-05-31 11:01

3月份的時候
借:管理費用  3000
貸:其他應付款-個人社保 1000
貸:銀行存款 2000

一休哥哥老師 解答

2023-05-31 11:02

應該每個月扣1500的個人部分
4月的時候
借:管理費用4000
貸:其他應付款-個人社保 1500+500
貸:銀行存款 2000

一休哥哥老師 解答

2023-05-31 11:05

通過應付職工薪酬結轉(zhuǎn):
3月份的時候
借:管理費用 3000
貸:其他應付款-個人社保 1000
貸:應付職工薪酬  200

借:應付職工薪酬 200
貸:銀行存款 2000

4月的時候
借:管理費用4000
貸:其他應付款-個人社保 1500+500
貸:應付職工薪酬  200

借:應付職工薪酬2000
貸:銀行存款 2000

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 是不是沒有從工資扣出
2020-11-18 12:47:24
一、正確的是計入其他應收款,日常工作中存在錯誤的賬務處理計入其他應付款。 二、具體的原因:社保都是當月繳納當月的,因此都是公司先墊支個人支付的社保費用,發(fā)放工資時,再收回款項平賬。
2021-09-03 10:33:52
你好 ;? ? ? ?你直接去看? 你明細賬? ? ? ?應付職工薪酬明細賬 期末是否有余額;? 還有其他應收款和其他應付款明細余額在哪個方向即可? ?
2022-03-25 15:22:30
3月份的時候 借:管理費用 3000 貸:其他應付款-個人社保 1000 貸:銀行存款 2000
2023-05-31 11:01:37
你好。。您好,其他應收款或者其他應付款。
2022-02-23 11:25:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...