
大額醫(yī)療互助保險在其他應付款為負數應該怎么審計調整呢?調到其他應收款再到職工薪酬?
答: 你好 是不是沒有從工資扣出
有關職工薪酬這塊,計提社保員工個人繳納部分,什么時候用其他應收款什么時候用其他應付款呢?
答: 一、正確的是計入其他應收款,日常工作中存在錯誤的賬務處理計入其他應付款。 二、具體的原因:社保都是當月繳納當月的,因此都是公司先墊支個人支付的社保費用,發(fā)放工資時,再收回款項平賬。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下3月份應發(fā)工資是3000,但扣完個人代扣代繳社保公積金應該是發(fā)放1500,但實際發(fā)放了2000,發(fā)放錯誤了,付3月份的工資的時候,差額做賬記為其他應收款-個人社保500,因此發(fā)放4月份工資的時候做了調整,在4月份的實發(fā)工資中扣除500,然后記為貸方的應付職工薪酬,但是現在發(fā)現應發(fā)工資應該是4000,所以5月份要補回去1000,這個科目我應該怎么做,從付3月份工資憑證那張憑證開始做嘛?記為其他應付款-工資差額?
答: 3月份的時候 借:管理費用 3000 貸:其他應付款-個人社保 1000 貸:銀行存款 2000


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2022-03-25 15:33
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2022-03-25 15:38
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2022-03-26 09:01
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2022-03-26 10:00
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2022-03-26 10:19