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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-25 15:33

那你就只有以公積金為線索逐筆查找了原因了,沒有便捷的辦法

天青色等煙雨 追問

2022-03-25 15:33

老師,我看往來科目明細賬,截止2020年12月31日,應付職工薪酬貸方-14911.9,其他應付款貸方225

家權老師 解答

2022-03-25 15:38

就按我前邊說的方法,逐筆找原因看是都掛了些什么科目?然后,再調賬

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 09:01

老師,2020年12月計提公司社保時,有筆分錄是,
借:生產成本
貸:應付職工薪酬——公積金
正確分錄應該是
借:生產成本
貸:應付職工薪酬——社保
這個怎么做調整分錄?

家權老師 解答

2022-03-26 09:03

直接調整明細就是了哈
借:應付職工薪酬——公積金

貸:應付職工薪酬——社保

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 09:34

老師,2020年12月沒有扣除個人公積金部分,
2022年3月份調整,
借應付職工薪酬
貸其他應收款
能直接做這個分錄嗎:

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 09:37

然后2020 年12月份多計提公積金,
2022年3月能直接做分錄:
借應付職工薪酬
貸管理費用
?

家權老師 解答

2022-03-26 10:00

按照會計更正的原則,原來少了就補計,多了就沖減,科目錯了,就先做正確的科目,再從相反的方向沖減錯誤那個科目。請自行掌握這個原則,靈活運用.

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 10:08

老師,關鍵是跨年了,還能用損益類科目嘛?需要做結轉分錄嗎?

家權老師 解答

2022-03-26 10:19

跨年了你使用以前年度損益調整-損益科目,代替具體的某個損益科目就是

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你好 是不是沒有從工資扣出
2020-11-18 12:47:24
一、正確的是計入其他應收款,日常工作中存在錯誤的賬務處理計入其他應付款。 二、具體的原因:社保都是當月繳納當月的,因此都是公司先墊支個人支付的社保費用,發(fā)放工資時,再收回款項平賬。
2021-09-03 10:33:52
你好 ;? ? ? ?你直接去看? 你明細賬? ? ? ?應付職工薪酬明細賬 期末是否有余額;? 還有其他應收款和其他應付款明細余額在哪個方向即可? ?
2022-03-25 15:22:30
3月份的時候 借:管理費用 3000 貸:其他應付款-個人社保 1000 貸:銀行存款 2000
2023-05-31 11:01:37
你好。。您好,其他應收款或者其他應付款。
2022-02-23 11:25:43
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