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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-02 13:39

借;應付職工薪酬   貸;以前年度損益調整等科目

熊熊 追問

2018-02-02 13:44

后面還是不是應該有一個分錄 借 以前年度損益調整 貸 制造費用(管理費用、生產成本)

鄒老師 解答

2018-02-02 13:46

你好,不是的,只需要把以前年度損益調整結轉到利潤分配 
借;以前年度損益調整   貸;利潤分配——未分配利潤

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借;應付職工薪酬 貸;以前年度損益調整等科目
2018-02-02 13:39:48
先把沒有具體的社保補計提
2020-02-28 09:47:58
借;管理費用等科目 其他應收款 貸;應付職工薪酬
2017-01-04 11:42:53
借應付職工薪酬貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤,多計提沖掉
2020-04-27 22:32:15
你好 借應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款。 之前應該按月計提了的
2020-05-29 14:49:29
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