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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-02 12:04

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

*Alice* 追問

2018-02-02 12:08

老師你好,這張發(fā)票2017年4月已經入賬了,現(xiàn)在已經結賬了,進項稅額和成本要怎么調出來?

鄒老師 解答

2018-02-02 12:10

你好,你之前的分錄是?

*Alice* 追問

2018-02-02 12:16

借:庫存商品,進項稅額,貸:應付賬款     結轉成本時是  借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品

鄒老師 解答

2018-02-02 13:11

你好,那就需要這樣做調整分錄   
借:主營業(yè)務成本   貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

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2018-02-02 12:04:22
借:以前年度損益調整貸:應交稅費
2018-07-28 10:42:26
借記:主營業(yè)務成本;   貸記:應交稅費----應交增值稅----進項稅額轉出。 借:主營業(yè)務成本   貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出) 罰金滯納金記入營業(yè)外支出
2019-03-19 13:48:42
一、借:原材料(或庫存商品) 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 正數(shù)
2018-08-25 11:17:54
您好,轉出成本,賬上可以不做處理,就是在匯算清繳時調整數(shù)據(jù),或者賬上做分錄也行,借:以前年度損益調整(主營業(yè)務成本),負數(shù),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,或者應付賬款等科目,負數(shù)。
2018-05-13 13:45:52
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