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送心意

阿水老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-11 12:19

學(xué)員你好,
之前分錄怎么做的,現(xiàn)在是一個(gè)什么情況,可否詳細(xì)描述一下。

Ling 追問

2018-12-11 12:42

之前是借原材料
                 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
            貸現(xiàn)金
現(xiàn)在就是這個(gè)發(fā)票為問題發(fā)票。開發(fā)票的是個(gè)體工商。但給我們開了16個(gè)點(diǎn)。之前的會(huì)計(jì)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了。抵扣了。。入賬了。       稅務(wù)局要求賬做平。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)??梢越袑?duì)方給我們重開三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。

阿水老師 解答

2018-12-11 13:03

學(xué)員你好,
如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入成本的話,
可以借,應(yīng)付賬款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
然后讓對(duì)方給你們重新開票,開3個(gè)點(diǎn)的
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸,應(yīng)付賬款
因?yàn)槎慄c(diǎn)有差異,所以應(yīng)付賬款是有區(qū)別的。
讓對(duì)方把差額的錢打回給你,就能沖平應(yīng)付賬款了。

Ling 追問

2018-12-11 13:23

謝謝。是走的現(xiàn)金。

阿水老師 解答

2018-12-11 13:26

學(xué)員你好,
祝你工作順利。

Ling 追問

2018-12-11 13:26

什么情況下是收入也要轉(zhuǎn)出來(lái)呢

阿水老師 解答

2018-12-11 13:27

學(xué)員你好,
一般你如果這批貨有問題,
對(duì)方要退了就要轉(zhuǎn)出收入了。
你現(xiàn)在的問題是成本不準(zhǔn),所以要調(diào)整成本。
收入的話,客戶端沒問題,不用動(dòng)。

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學(xué)員你好, 之前分錄怎么做的,現(xiàn)在是一個(gè)什么情況,可否詳細(xì)描述一下。
2018-12-11 12:19:09
等會(huì)我寫給你,等會(huì)
2020-04-17 22:34:23
一、借:原材料(或庫(kù)存商品) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
2018-08-25 11:17:54
可以的,成本如果是真實(shí)的,不用處理的
2018-07-02 14:22:42
借:相關(guān)科目 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2016-11-01 13:11:20
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