2017年11月有發(fā)票查到是失控票,要求在2017年匯算把成本踢出來,2019年1月作進項轉出補繳增值稅,那么分錄應該怎么做呢?
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于2019-03-19 13:38 發(fā)布 ??856次瀏覽
- 送心意
冰兒老師
職稱: 中級會計師
2019-03-19 13:48
借記:主營業(yè)務成本;
貸記:應交稅費----應交增值稅----進項稅額轉出。
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出)
罰金滯納金記入營業(yè)外支出
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借記:主營業(yè)務成本;
貸記:應交稅費----應交增值稅----進項稅額轉出。
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出)
罰金滯納金記入營業(yè)外支出
2019-03-19 13:48:42

您好,轉出成本,賬上可以不做處理,就是在匯算清繳時調整數據,或者賬上做分錄也行,借:以前年度損益調整(主營業(yè)務成本),負數,貸;現金或者銀行存款,或者應付賬款等科目,負數。
2018-05-13 13:45:52

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-02-02 12:04:22

這個如果是做了成本,直接是在年報是調增,可以不在2018年12月賬務處理。因為可能當時沒有做轉出。
2019-05-23 17:29:37

你好
借 以前年度損益調整
貸 應交稅費 附加稅
借 應交稅費 進項稅額轉出
貸 應交稅費 進項稅額
借;應交稅費——應交增值稅,附加稅
貸;銀行存款
感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-12-13 13:10:32
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501273356 追問
2019-03-19 14:24
冰兒老師 解答
2019-03-19 14:28