老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師,外購的商品開的專票,用于集體福利,進項稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報表又要如何填?
答: 你好 福利費是不可以抵扣 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借管理費用-福利費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 申報填寫附表2對應(yīng)的欄次
老師,待認(rèn)證進項稅額,填入納稅申報表的哪個位置?謝謝。
答: 不填寫,沒有認(rèn)證不填寫增值稅申報表
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,外購的商品開的專票,用于集體福利,進項稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報表又要如何填?
答: 您好,學(xué)員,不可以抵扣。 1、購進時: 借:庫存商品 借: 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、使用時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出)
請問不含稅銷項總共50萬,嵌入式軟件銷售30萬,硬件銷售20萬,當(dāng)期進項稅額2萬,該怎么算即征即退額,怎么填納稅申報表呢?
請問老師,納稅申報表的附列資料(二)的第十欄,就是填寫的出差人員的高鐵票等計算的進項稅額是嗎?這一欄的數(shù)據(jù)在主表的哪一欄次顯示呢?
公司本月已經(jīng)認(rèn)證做賬的進項稅額為:60883.2元,沒有銷項稅抵扣,月末該進項稅稅怎么做分錄,納稅申報表上是怎么填寫

