老師好!請(qǐng)問(wèn)對(duì)企業(yè)進(jìn)行包工包料的工程形式,一般納 問(wèn)
一般納稅人提供包工包料的工程服務(wù),通常適用 9% 的增值稅稅率。當(dāng)一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法時(shí),征收率為 3%,但包工包料的工程形式通常不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的條件。 小規(guī)模納稅人提供包工包料的工程服務(wù),適用 3% 的征收率。根據(jù)相關(guān)政策,在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間,小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1% 征收率征收增值稅 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)不善嗎 問(wèn)
說(shuō)明資金流容易斷 答
營(yíng)業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎? 稽查以 問(wèn)
您好,只是本年的,以前年度的,用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤(rùn),不能影響25年利潤(rùn)的 答
一般企業(yè)編制現(xiàn)金流量表要分三種編制嗎,經(jīng)營(yíng)活動(dòng), 問(wèn)
同學(xué),你好 是的,有這3部分 答
老師您好,我們?cè)谵k理出口退稅時(shí)系統(tǒng)里要填寫,出口 問(wèn)
開具給境外客戶的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票的號(hào)碼 答

老師,請(qǐng)問(wèn)不含稅銷項(xiàng)總共50萬(wàn),嵌入式軟件銷售30萬(wàn),硬件銷售20萬(wàn),當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),該怎么算即征即退額,怎么填納稅申報(bào)表呢?
答: 按你全部收入的,不含稅金額確定
請(qǐng)問(wèn)不含稅銷項(xiàng)總共50萬(wàn),嵌入式軟件銷售30萬(wàn),硬件銷售20萬(wàn),當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),該怎么算即征即退額,怎么填納稅申報(bào)表呢?
答: 分開核算,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)是用于,嵌入式軟件銷售還是硬件銷售?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,納稅申報(bào)表的附列資料(二)的第十欄,就是填寫的出差人員的高鐵票等計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?這一欄的數(shù)據(jù)在主表的哪一欄次顯示呢?
答: 同學(xué)你好,是的,填寫在這一欄。
企業(yè)賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)跟納稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)不一樣,可能是什么原因?qū)е碌摹?/a>
前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,后來(lái)開具紅字,除了賬上做沖減,納稅申報(bào)表該如何做?
老師,外購(gòu)的商品開的專票,用于集體福利,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報(bào)表又要如何填?
老師,外購(gòu)的商品開的專票,用于集體福利,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報(bào)表又要如何填?


趙英老師 解答
2019-07-11 10:29
福星高照 追問(wèn)
2019-07-11 10:34
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2019-07-11 10:37
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2019-07-11 10:37
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2019-07-11 11:05
趙英老師 解答
2019-07-11 11:52
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2019-07-11 11:53
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2019-07-11 11:56
趙英老師 解答
2019-07-11 19:21
趙英老師 解答
2019-07-11 19:22