
老師,請(qǐng)問(wèn)不含稅銷項(xiàng)總共50萬(wàn),嵌入式軟件銷售30萬(wàn),硬件銷售20萬(wàn),當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),該怎么算即征即退額,怎么填納稅申報(bào)表呢?
答: 按你全部收入的,不含稅金額確定
請(qǐng)問(wèn)不含稅銷項(xiàng)總共50萬(wàn),嵌入式軟件銷售30萬(wàn),硬件銷售20萬(wàn),當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),該怎么算即征即退額,怎么填納稅申報(bào)表呢?
答: 分開核算,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)是用于,嵌入式軟件銷售還是硬件銷售?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師,納稅申報(bào)表的附列資料(二)的第十欄,就是填寫的出差人員的高鐵票等計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?這一欄的數(shù)據(jù)在主表的哪一欄次顯示呢?
答: 同學(xué)你好,是的,填寫在這一欄。
企業(yè)賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)跟納稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)不一樣,可能是什么原因?qū)е碌摹?/a>
前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,后來(lái)開具紅字,除了賬上做沖減,納稅申報(bào)表該如何做?
老師,外購(gòu)的商品開的專票,用于集體福利,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報(bào)表又要如何填?
老師,外購(gòu)的商品開的專票,用于集體福利,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報(bào)表又要如何填?


若只如初見 追問(wèn)
2016-12-04 14:37
韓老師 解答
2016-12-04 13:53
韓老師 解答
2016-12-04 14:19
韓老師 解答
2016-12-04 14:41