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送心意

韓老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-04 14:00

我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)稅額,我公司已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,后來(lái)因我公司退貨,銷售方開紅字發(fā)票了,我們前期已抵扣的怎么處理?因?yàn)榈挚酆蠹{稅申報(bào)表自動(dòng)生成了,現(xiàn)在一直在上面,實(shí)際上這個(gè)票是后來(lái)沖紅了不該抵扣的

若只如初見 追問(wèn)

2016-12-04 14:37

直接手工填就可以了是嗎?沒收到發(fā)票,只有紅字專票通知表

韓老師 解答

2016-12-04 13:53

您好,納稅申報(bào)表上沒有什么變化,一般申報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出銷售金額和稅額的,顯示金額已經(jīng)包含了負(fù)數(shù)金額在里面的。

韓老師 解答

2016-12-04 14:19

您好,對(duì)方開了紅字,您可以根據(jù)對(duì)方開的紅字發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊。在表2進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄填寫對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票稅額。

韓老師 解答

2016-12-04 14:41

您好,是的,找對(duì)方要紅字發(fā)票,你賬務(wù)處理也需要啊。都是直接填的。

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你好!你可以認(rèn)證后轉(zhuǎn)出,或者不認(rèn)證都可以的
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同學(xué)你好,是的,填寫在這一欄。
2019-07-11 10:28:48
你好,不用做分錄,在附表二的本期認(rèn)證抵扣欄填上就可以了
2017-07-09 16:11:41
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