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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-22 18:29

可以的,借:庫存商品--暫估貸:應(yīng)付賬款;發(fā)票到了紅沖正常做即可

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可以的,借:庫存商品--暫估貸:應(yīng)付賬款;發(fā)票到了紅沖正常做即可
2018-01-22 18:29:22
應(yīng)該把估一賬戶的借方金額減去暫估發(fā)票的金額,然后把貸方金額記在應(yīng)交稅費(fèi)科目上,以表示暫估發(fā)票應(yīng)當(dāng)納入本月結(jié)轉(zhuǎn)損益中。
2023-03-13 17:07:08
你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)),沖成本,借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸:庫存商品(負(fù)數(shù)),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品,根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤 分配-未分配利潤
2018-04-13 18:40:46
暫估的金額和發(fā)票的一致嗎
2019-05-21 13:31:17
你好!金額有變動嗎?原分錄紅字沖回就可以
2020-03-02 19:17:51
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