
我年底暫估商品入庫,可以按照暫估商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么做分錄?跨年發(fā)票到了,怎么沖平?想暫估成本,少交所得稅
答: 可以的,借:庫存商品--暫估貸:應(yīng)付賬款;發(fā)票到了紅沖正常做即可
暫估的庫存商品,入到成本了,跨年了暫估發(fā)票來了,估少了,分錄怎么寫
答: 應(yīng)該把估一賬戶的借方金額減去暫估發(fā)票的金額,然后把貸方金額記在應(yīng)交稅費(fèi)科目上,以表示暫估發(fā)票應(yīng)當(dāng)納入本月結(jié)轉(zhuǎn)損益中。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年11月暫估入庫;借 庫存商品/暫估入庫 貸 預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務(wù)成本/暫估商品 貸 庫存商品/暫估入庫2019年收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
答: 暫估的金額和發(fā)票的一致嗎

