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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-09 09:58

就是當(dāng)月暫估的時候,不用暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?

Ling 追問

2017-01-09 10:05

就是說我當(dāng)月貨物銷售出去了,可是發(fā)票還沒到,然后做了暫估入庫,那我期末要結(jié)轉(zhuǎn)暫估商品的成本嗎?

鄒老師 解答

2017-01-09 09:57

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目 
結(jié)轉(zhuǎn)成本  借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;庫存商品

鄒老師 解答

2017-01-09 10:02

你好,有銷售了就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師 解答

2017-01-09 10:07

你好,是的

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相關(guān)問題討論
1.最好次月沖紅 因為暫估是臨時性的 2.可以按照差額調(diào)整 或者整個沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44
您好,成本是不需要再次做了,只是假如暫估的和實際來的發(fā)票的金額不一致的情況下需要調(diào)整成本
2020-05-12 22:17:30
借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 庫存商品 負(fù)數(shù) 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
視同買斷方式,確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2020-02-01 14:16:44
暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票到了,借庫存商品,進項貸應(yīng)付,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù),借應(yīng)付貸庫存商品
2019-07-12 12:48:32
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