收到采購發(fā)票,但是單月沒有認賬,這個發(fā)票怎么做分錄,我是用金蝶專業(yè)版的有采購模塊,采購模塊我是以單月認賬發(fā)票輸入為主,還是單月收到采購發(fā)票輸入為主呢,這個要怎么做憑證呢?
冬雪
于2018-01-20 13:18 發(fā)布 ??1155次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
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您好,做憑證模板時,借;原材料或者庫存商品,應交稅費-待認證進項稅額,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
建議,采購模塊以單月收到采購發(fā)票輸入為主。
2018-01-20 13:32:44

收到發(fā)票時,分錄是
借:原材料
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
這個是實際成本法核算的賬務處理。
2020-04-09 20:03:21

你好,需要先用采購發(fā)票生成憑證
2018-12-09 10:18:53

您好,最好對上,金蝶采購模塊,主要核對入庫單是不是全部審核了,發(fā)票是不是全部審核了,入庫單和發(fā)票該生成憑證的,是不是生成憑證了,采購模塊的采購金額是不是與總賬能對上等。在采購過程中,收到采購發(fā)票的,借:庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,沒有收到發(fā)票的,借;庫存商品,貸;應付賬款-暫估款。
2018-03-18 23:09:47

看看能不能紅字沖出,再做正確的
2016-04-02 17:02:01
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