宋生老師好!請(qǐng)您接著回答我的問(wèn)題好嗎?謝謝您!就是 問(wèn)
你好,可以。但是一個(gè)月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開(kāi)具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問(wèn)
那些金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整 答
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 今年3月份采購(gòu)一批材料名稱是 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品需要什么條件? 問(wèn)
已經(jīng)開(kāi)發(fā)完成了,沒(méi)法再轉(zhuǎn)回開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是 問(wèn)
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答

我公司為建筑施工企業(yè),現(xiàn)在在外地施工,業(yè)主方要求我們開(kāi)票和我們付款,要在外地預(yù)交2%稅金,請(qǐng)問(wèn),如果沒(méi)有分包發(fā)票,怎么算預(yù)交稅金,后期取得分包發(fā)票怎么處理
答: 學(xué)員你好,如果是一般計(jì)稅方法:預(yù)繳增值稅=差額/(1+11%)*2% 國(guó)稅申報(bào)的時(shí)候:應(yīng)納增值稅=全部含稅銷售額/(1+11%)*11%-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅 如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法:預(yù)繳增值稅=差額/(1+3%)*3% 國(guó)稅申報(bào)的時(shí)候:應(yīng)納增值稅=差額含稅銷售額/(1+3%)*3%-預(yù)繳增值稅 差額=收入-分包款
老師我們是建筑施工企業(yè),機(jī)構(gòu)所在地和項(xiàng)目所在地是一個(gè)地級(jí)市,不在一個(gè)旗縣,需要去項(xiàng)目所在旗縣預(yù)交嗎還是在機(jī)構(gòu)所在地交就可以?
答: 那是在什么情況下需要辦理外經(jīng)證?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,建筑企業(yè)異地施工,必須在施工地點(diǎn)預(yù)交稅金嗎?
答: 如何沒(méi)有預(yù)交,在公司所在地一并開(kāi)票繳納稅金有什么風(fēng)險(xiǎn)?


解答
2018-01-18 15:31