
這張表網(wǎng)上提交不了,本季度開了29萬多,但是全部都在12月份沖紅了,銷售收入應(yīng)該是零啊,,
答: 是12月份紅沖的嗎?是的話就去稅局申報吧
請問上個季度銷售額是114萬,正常交稅了,這個季度開票了64萬,不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個發(fā)票—228,這樣就形成了要退稅6塊多,但是他紅沖的這個收入算在了第一季度收入,沒有沖減第二季度收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做紅沖的這個賬?增值稅申報表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的
答: 可以采取紅字發(fā)票法,即在本期銷售額按原發(fā)票核定,在本期銷售額上生成一張紅字發(fā)票,用以證明本期應(yīng)扣稅額的減少,并且紅字發(fā)票的內(nèi)容應(yīng)當與存在的負額發(fā)票內(nèi)容一致。此外,您還可以通過可視化稅務(wù)數(shù)據(jù)分析工具,比如TaxGo,來規(guī)范收入管理,快速把握增值稅納稅義務(wù),做到稅務(wù)自動化,解決稅務(wù)復(fù)雜難管理的問題,更好的處理稅務(wù)退稅等相關(guān)稅務(wù)事項。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
像二季度我不是預(yù)提了一部分成本,7月份我給他紅沖了,但是做7月份報表那個成本是負的這個報表有問題這部分是沒發(fā)票的二季度不是要交所得稅就先預(yù)提了,第二個月我給紅沖了。這部分是沒發(fā)票的二季度不是要交所得稅就先預(yù)提了,第二個月我給紅沖了。
答: 你好!你分幾個月沖吧。建議你。

