
我收到2015年的發(fā)票,原來是做其他應(yīng)收款做著的,發(fā)票一直未給我,現(xiàn)在才拿來,怎么樣把帳做平呢
答: 借;以前年度損益調(diào)整 貸;其他應(yīng)收款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我司掛著1筆2020年收到保險公司的賠款,在其他應(yīng)收款科目,老板直接把賠款給了傷者,又沒拿回來發(fā)票啥的,我該怎么沖平呢?
答: 同學(xué),你好 把錢還給老板 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

