
老師,原來老賬的收款,付款,都是記的其他應付科目,現(xiàn)在我想把其他應付調平,怎么做分錄呢
答: 你現(xiàn)在還欠供應商貨款嗎,為什么要調平
老師您好,分店取得的銷售款項要上交到總店,請問對于總店和分店各自該如何做分錄?是走其他應付/收款嗎?但是走其他應付/收款好像不對,因為到年底這些科目掛賬太多又該如何平呢?
答: 你好,同學。 分店 借 銀行存款 貸 營業(yè)收入 借 內部往來 貸 銀行存款 你這是專門 設置一個內部往來科目,不是其他應收付款處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月至9月房租,每月做的借費用 貸其他應付款,10月取得專票,每月預提的房租要多些,怎么做分錄呢
答: 你好,那就沖減之前多計提的部分。 借:其他應付款 貸:管理費用

