
老師您好,分店取得的銷售款項(xiàng)要上交到總店,請(qǐng)問對(duì)于總店和分店各自該如何做分錄?是走其他應(yīng)付/收款嗎?但是走其他應(yīng)付/收款好像不對(duì),因?yàn)榈侥甑走@些科目掛賬太多又該如何平呢?
答: 你好,同學(xué)。 分店 借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)收入 借 內(nèi)部往來 貸 銀行存款 你這是專門 設(shè)置一個(gè)內(nèi)部往來科目,不是其他應(yīng)收付款處理。
同一個(gè)人在其他應(yīng)付和其他應(yīng)收賬中均有賬目,如何合并到一個(gè)科目中(是往來的借款) 求助兩個(gè)都有余額,應(yīng)收不常用怎么做分錄就是我公司向A借了10萬,后來A購(gòu)貨的時(shí)候讓我們給3萬,然后我付的者萬就直接給做到應(yīng)收里了A采購(gòu)的單位和我公司也有業(yè)務(wù)往來
答: 您好!借:應(yīng)付賬款3 貸:應(yīng)收賬款3
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款兩個(gè)科目要怎么做分錄?借 其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款,可以這樣做嗎?
答: 你好 具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
老師,我們公司借款100萬給A公司,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?能否不用其他應(yīng)收其他應(yīng)付,而用預(yù)收預(yù)付科目呢?謝謝
4月至9月房租,每月做的借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,10月取得專票,每月預(yù)提的房租要多些,怎么做分錄呢
老師 之前剛開業(yè)時(shí)都是老板拿現(xiàn)金付費(fèi)用 做分錄是其他應(yīng)付款-老板 現(xiàn)在要把錢還給他 現(xiàn)金付款 這樣可行嗎? 什么做為附件?


墨苑 追問
2019-12-26 20:43
陳詩晗老師 解答
2019-12-26 21:33