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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 11:43

你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了

。。。。 追問

2020-01-02 11:54

借方金額,我剛接的公司,估計(jì)之前錄入有錯(cuò)誤,但是現(xiàn)在去查賬費(fèi)時(shí)間,月底比較忙,可以直接做調(diào)整嗎,1100元

meizi老師 解答

2020-01-02 11:59

你好  不能的 你需要去查明原因才可以嘚   你就去查其他應(yīng)付款明細(xì)賬就可以看到問題的

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你好,那就沖減之前多計(jì)提的部分。 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用
2021-10-13 23:34:14
你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了
2020-01-02 11:43:47
您好 現(xiàn)金還款可以的 要老板寫收款收據(jù)做憑證附件
2019-12-11 22:48:27
意思是之前有一筆借款沒有做?現(xiàn)在要補(bǔ)上么,還是啥
2019-12-02 12:01:57
你好,這個(gè)要 看是什么原因給個(gè)人付款了,員工借支入其他應(yīng)收款,如果有發(fā)票的付款可以直接入費(fèi)用
2019-09-27 11:06:44
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