
老師,上個(gè)月采購(gòu)的商品,這個(gè)月收到了折扣發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄,成本要怎么調(diào)整
答: 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
老師,上個(gè)月采購(gòu)的商品,這個(gè)月收到了折扣發(fā)票,已經(jīng)銷售了,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄,成本要怎么調(diào)整
答: 您好當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有個(gè)商品上個(gè)月入庫(kù),但是發(fā)票未到,款是員工墊付的,未做暫估,分錄做成了:借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款。發(fā)票這個(gè)月到了,應(yīng)該如何做調(diào)整呢
答: 你好,先沖回上月的這個(gè)分錄,然后按照發(fā)票做就好




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君君 追問(wèn)
2023-08-26 09:24
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2023-08-26 09:28
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