
有個(gè)商品上個(gè)月入庫(kù),但是發(fā)票未到,款是員工墊付的,未做暫估,分錄做成了:借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款。發(fā)票這個(gè)月到了,應(yīng)該如何做調(diào)整呢
答: 你好,先沖回上月的這個(gè)分錄,然后按照發(fā)票做就好
公司員工上個(gè)月買了東西,發(fā)票沒到,錢也沒有給員工報(bào)銷,做了暫估入庫(kù)借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)-xxx貸:其他應(yīng)收款-xxx然后現(xiàn)入現(xiàn)出,做了借:管理費(fèi)用 xxx貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) xxx到了這個(gè)月,發(fā)票也到了,款也付了,庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)這個(gè)科目余額是0,這個(gè)該如何做分錄?
答: 你好! 先沖減暫估 借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)-xxx 貸:其他應(yīng)收款-xxx (金額用負(fù)數(shù)表示)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,前期收到商品未付款,未收到發(fā)票,我做的分錄是:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。上個(gè)月我們把貨款支付 了,但是還沒收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該怎么寫?
答: 借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后,發(fā)票到了之后,充蛋估再充這個(gè)預(yù)付就行。


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2018-10-09 13:31
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