
公司員工上個月買了東西,發(fā)票沒到,錢也沒有給員工報銷,做了暫估入庫借:庫存商品-暫估入庫-xxx貸:其他應(yīng)收款-xxx然后現(xiàn)入現(xiàn)出,做了借:管理費用 xxx貸:庫存商品-暫估入庫 xxx到了這個月,發(fā)票也到了,款也付了,庫存商品-暫估入庫這個科目余額是0,這個該如何做分錄?
答: 你好! 先沖減暫估 借:庫存商品-暫估入庫-xxx 貸:其他應(yīng)收款-xxx (金額用負數(shù)表示)
采購員工服裝,然后員工領(lǐng)用,到開工資時扣款,是第一步, 借:庫存商品 貸:庫存現(xiàn)金 第二步借:其他應(yīng)收款 貸:庫存商品 (需要出庫單)第三步 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 嗎?
答: 你好,購買計入低值易耗品,領(lǐng)用計入費用
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們以前一直沒有繳公積金的,2020年補繳了18-20年的公積金,分錄是借:其他應(yīng)收款 - 代扣代繳公積金, 管理費用-公積金貸:銀行存款但我們以前發(fā)工資的分錄沒有沖“其他應(yīng)收款-代扣代繳公積金”,現(xiàn)在導(dǎo)致這個科目余額多了,要怎么處理
答: 您好,這個補繳的公積金都是公司承擔(dān)的么


蔣飛老師 解答
2019-10-11 09:01
黑夜的黑不是黑 追問
2019-10-11 09:02
蔣飛老師 解答
2019-10-11 09:03
黑夜的黑不是黑 追問
2019-10-11 09:05
蔣飛老師 解答
2019-10-11 09:08
黑夜的黑不是黑 追問
2019-10-11 09:10
黑夜的黑不是黑 追問
2019-10-11 09:18
蔣飛老師 解答
2019-10-11 09:33
蔣飛老師 解答
2019-10-11 09:34
黑夜的黑不是黑 追問
2019-10-11 09:40
黑夜的黑不是黑 追問
2019-10-11 09:42
蔣飛老師 解答
2019-10-11 09:44
黑夜的黑不是黑 追問
2019-10-11 09:45
黑夜的黑不是黑 追問
2019-10-11 09:46
蔣飛老師 解答
2019-10-11 09:56
黑夜的黑不是黑 追問
2019-10-11 10:00
蔣飛老師 解答
2019-10-11 13:01