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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-08-16 21:54

您好,其他應(yīng)收款,用以前年度盈余調(diào)整'  求他應(yīng)付款也是的

Kabbalah 追問

2023-08-16 22:07

老師,能問一下具體原因嗎?
其實(shí)我自己也覺得用‘以前年度盈余調(diào)整'核算,但做審計(jì)的那家事務(wù)所出的往來款鑒定報(bào)告是建議用前面的那個科目進(jìn)行處理

小鎖老師 解答

2023-08-16 22:10

他不是跨年了嗎,跨年的話,需要用這個科目才可以的

Kabbalah 追問

2023-08-16 22:21

主要是審計(jì)報(bào)告上寫著要用這個科目進(jìn)行處理,難道說在當(dāng)期進(jìn)行壞賬核銷,損益也要記在當(dāng)期?

小鎖老師 解答

2023-08-16 23:58

這個影響的是以前年度,不能做當(dāng)期的

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相關(guān)問題討論
您好,其他應(yīng)收款,用以前年度盈余調(diào)整'? 求他應(yīng)付款也是的
2023-08-16 21:54:08
借 其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)付款
2017-02-13 17:41:11
您好 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方藍(lán)字
2019-10-06 13:16:06
總公司不認(rèn),你們把其他應(yīng)付款沖掉,結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入,往來款不用還了豈不是好事?
2019-02-22 10:07:39
你好,這個要根據(jù)前期預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的原因來決定 的 如果前期因?yàn)?質(zhì)保計(jì)提 的預(yù)計(jì)負(fù)債,前期肯定是 借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債, 如果本次沖回,則需要調(diào)整以前年度損益, 具體情況還是根據(jù)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的原因分析
2021-06-04 12:20:24
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