
九月銀行付款一筆賬應(yīng)該做制造費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的銷售費(fèi)用,在12調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)?
答: 借:銷售費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用
2018年的一筆賬本來應(yīng)該走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的,做錯(cuò)了,做成了制造費(fèi)用。想2019年一月份調(diào)賬。應(yīng)該怎么調(diào)。
答: 你以后通過1000年度損益調(diào)整科目T制造費(fèi)用做紅字沖銷。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,2月有筆預(yù)付賬款分錄做錯(cuò)了,付款時(shí)發(fā)票沒收到,付款時(shí):借預(yù)付賬款 貸銀行存款。當(dāng)月又做了筆分錄:借制造費(fèi)用-低值易耗品 貸預(yù)付賬款3月收到發(fā)票時(shí)又重新做了筆:借制造費(fèi)用-低值易耗品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款變成現(xiàn)在預(yù)付賬款在貸方,應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢?
答: 您好 把3月的分錄紅字沖銷 然后做 借 制造費(fèi)用~低值易耗品 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字


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2018-01-11 15:11
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2018-01-11 15:21
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2018-01-11 16:13
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2018-01-11 16:14