
我之前月份預提了一筆費用,借:管理費用,貸:應付賬款的,現(xiàn)在這個發(fā)票到了有進項稅額還可以抵扣那我怎么沖減呀
答: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 借:管理費用 負數(shù)
跨年度調賬怎么調,有筆在12月應該是應付賬款,在1月是管理費用及進項稅額,可是在12月做成了管理費用而且沒有進項,怎么調整
答: 小企業(yè)會計準則直接調整就行了。借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸管理費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月借方:管理費用,應交稅費——進項稅額,貸方:其他應付款——發(fā)票未入,未認證進項。本月進項認證后要做借方:應交稅費——進項稅額,貸方管理費用,對嗎
答: 你是一般納稅人嗎,如是,應該做如下分錄 借管理費用,應交稅費—待認證進項稅額,貸方:其他應付款——發(fā)票未入。 本月進項認證后要做借方:應交稅費—應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待認證進項稅額。


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2017-02-17 10:37
宋生老師 解答
2017-02-17 10:20
宋生老師 解答
2017-02-17 10:24
宋生老師 解答
2017-02-17 10:44