
老師你好,今年1-7月份有家客戶一共有7萬(wàn)多,已經(jīng)做了無(wú)票收入,也申報(bào)了,現(xiàn)在客戶要我們補(bǔ)1-7月份的票7萬(wàn)多,但是一個(gè)月收入我們也就3萬(wàn)左右的無(wú)票收入,那現(xiàn)在8月份這補(bǔ)的票如何在8月份做賬呢
答: 你只能是每個(gè)月沖銷一點(diǎn)兒無(wú)票收入,然后再開(kāi)一點(diǎn)兒發(fā)票
老師,8月份的收入已經(jīng)申報(bào)增值稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆7月份開(kāi)票8月份付款的數(shù)好像在7月份漏做收入了,8月份算收入也漏了,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理,賬務(wù)處理是?
答: 你好 沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的是嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我想問(wèn)下我們19年7月補(bǔ)18年12月收入100萬(wàn)左右,補(bǔ)交4萬(wàn)多稅款,那我們19年7月份如何做賬。
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款





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