
老師你好,我想問(wèn)下我們19年7月補(bǔ)18年12月收入100萬(wàn)左右,補(bǔ)交4萬(wàn)多稅款,那我們19年7月份如何做賬。
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
請(qǐng)問(wèn)公司有創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼收入,什么做賬?要交稅嗎?
答: 借;銀行存款 貸;營(yíng)業(yè)外收入 會(huì)涉及所得稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度的租金收入未做收入現(xiàn)在補(bǔ)交稅款收入如何做賬
答: 你好, 1、計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整


鳳baby 追問(wèn)
2019-09-26 16:49
鄒老師 解答
2019-09-26 16:51