
2017年12月份的時(shí)候有一筆計(jì)提的利息做成了借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 付的時(shí)候做成了借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,銀行存款 付的時(shí)候應(yīng)該是要把其他應(yīng)付款沖掉的,現(xiàn)在跨年了要怎么處理呢?
答: 借;其他應(yīng)付款 貸;以前年度損益調(diào)整 做這個(gè)綜合調(diào)整分錄
向其他單位借款,然后按月支付利息,借款時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款還利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款還本金時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款利息不計(jì)提,直接做成財(cái)務(wù)費(fèi)用,行嗎?
答: 您好!可以是可以,只是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我把2020年12月分公司還的利息錯(cuò)記成財(cái)務(wù)費(fèi)用,原分錄應(yīng)為收到貸款利息款借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款代分公司支付借,其他應(yīng)付款貨,銀行存款我錯(cuò)記為收到貸款利息款借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款支付時(shí),借,財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息貸,銀行存款老師,8月份我該怎么做調(diào)賬分錄?支
答: 您好,調(diào)整分錄。借以前年度損益調(diào)整,借其他應(yīng)付款(紅字)


熊敏 追問
2018-01-11 10:32
鄒老師 解答
2018-01-11 10:33