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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-19 10:21

你好
 計提:財務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
 支付:借:其他應(yīng)付款, 貸:銀行存款

朱曉盼~鄭州 追問

2019-10-19 10:22

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-10-19 10:26

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

朱曉盼~鄭州 追問

2019-10-19 10:33

老師我想問一下如果不是每月都還利息 到期之后連本付息這個要怎么入賬

鄒老師 解答

2019-10-19 10:35

你好
按期計提利息,財務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
 到期之后連本付息,借;其他應(yīng)付款(借款本金+利息),貸;銀行存款

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你好 計提:財務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 支付:借:其他應(yīng)付款, 貸:銀行存款
2019-10-19 10:21:50
你好,你可以把之前計提分錄沖銷 借;應(yīng)付利息 貸;財務(wù)費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做計提利息分錄 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息
2018-10-30 16:57:28
你好,是的,是這樣處理的?
2021-04-01 15:17:05
是的,這么處理可以,可以先按權(quán)責(zé)發(fā)生制先做財務(wù)費(fèi)用
2019-09-09 15:32:33
您好!可以是可以,只是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
2018-07-30 11:15:33
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