我司上個(gè)月用無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外投資了,什么時(shí)候才記入 問
辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記,同時(shí)開票給被投資公司,就可以做投資款了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
請(qǐng)我司用自形研發(fā)的計(jì)算機(jī)軟著對(duì)外投資,計(jì)算機(jī)軟 問
那個(gè)需要交增值稅的,需要開票的, 答
老師,超市采購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票, 問
農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票,我們不用再開收購(gòu)發(fā)票了 答
老師好,請(qǐng)問裝訂憑證里面的憑證順序是怎么排,先是 問
可以的,這個(gè)銀行回單屬于原始憑證,它不能一塊裝訂。他是裝訂在記賬憑證后面 答

在做外帳時(shí),支付當(dāng)月社保 借:管理費(fèi)-社保 計(jì)提工資(當(dāng)月):借管理費(fèi)-工資 代付社保款-個(gè)人 貸-應(yīng)付工資 貸 銀行帳 支付工資時(shí): 借:應(yīng)付工資
答: 你好!你這個(gè)不完整吧。看上去應(yīng)該沒寫完
計(jì)提工資,社保 支付工資 支付社保,公積金的分錄分別是怎么寫的
答: 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221 公積金比照社保處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的問題有:1,我們老板有A,B兩家公司,A公司是去年成立的,B公司是今年7月23日成立的。有兩位員工是今年5月份入職的。5,6月份他們的工資是A公司支付的,從7月份起兩員工的工資是從B公司支付。但是7月份員工的社保是A公司交的,工資是B公司發(fā)的,請(qǐng)問這個(gè)賬要怎么記?
答: 那就5.6月份的工資在A公司申報(bào),后面的轉(zhuǎn)到B公司員工,然后B發(fā)工資申報(bào),社保的話A公司給B公司開票,B給A公司社保費(fèi)
公司給員工支付社保(個(gè)人部分和公司部分),這個(gè)員工沒有工資,那么他的公司幫他交的個(gè)人部分要怎么處理呢??
計(jì)提工資和社保都是計(jì)提當(dāng)月的,支付工資是支付上月的,那么繳納社保的賬戶扣款是支付的當(dāng)月社保還是上月社保呢?
支付社保在支付工資前,支付社保時(shí)其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)減少,之后支付工資時(shí)其他應(yīng)付款卻增加了


番茄 追問
2018-01-11 10:25
解答
2018-01-11 11:44