老師,我的問題有:1,我們老板有A,B兩家公司,A公司是去年成立的,B公司是今年7月23日成立的。有兩位員工是今年5月份入職的。5,6月份他們的工資是A公司支付的,從7月份起兩員工的工資是從B公司支付。但是7月份員工的社保是A公司交的,工資是B公司發(fā)的,請(qǐng)問這個(gè)賬要怎么記?
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于2019-11-02 10:41 發(fā)布 ??812次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-11-02 10:44
那就5.6月份的工資在A公司申報(bào),后面的轉(zhuǎn)到B公司員工,然后B發(fā)工資申報(bào),社保的話A公司給B公司開票,B給A公司社保費(fèi)
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你好!你這個(gè)不完整吧??瓷先?yīng)該沒寫完
2017-07-21 10:13:32

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
公積金比照社保處理
2017-08-28 17:11:35

你們補(bǔ)交1-3月份的可以錄入的
2019-06-14 12:48:55

那就5.6月份的工資在A公司申報(bào),后面的轉(zhuǎn)到B公司員工,然后B發(fā)工資申報(bào),社保的話A公司給B公司開票,B給A公司社保費(fèi)
2019-11-02 10:44:36

同學(xué),你好
按照6000為基數(shù)來算社保,如果低于當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù),以當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)來算社保
2023-09-03 17:49:08
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