我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

剛注冊完公司 還有收到實收資本 也沒有業(yè)務發(fā)生 幫客戶代開戶 以個人名義往銀行存款350元 做賬:借:銀存 350 貸:庫存現(xiàn)金350 這樣的話庫存現(xiàn)金為負數(shù)不怕嗎
答: 您好!你應該借銀行存款 貸其他應付款。
前面做賬事把實收資本做成庫存現(xiàn)金了是不是沖紅重做就可以了。前期做的憑證是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金
答: 紅沖錯的 再做上正確的分錄 就了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我這個公司沒有運營,所以也沒有收入,賬上只有一個銀行存款10萬和實收資本10萬,但是我每個月做賬都把工資做進去了,導致庫存現(xiàn)在快沒了,后面如果繼續(xù)做工資,庫存現(xiàn)金不夠怎么辦?
答: 你好,應該做點工資的。后續(xù)庫存現(xiàn)金沒有了,可以老板先墊支支付


2463024587 追問
2018-01-09 16:28
淑女老師 解答
2018-01-10 08:52