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努力每一天
于2018-01-08 16:21 發(fā)布 ??1751次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-08 16:22
借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出)28.84
努力每一天 追問
2018-01-08 21:05
就這樣?那付錢沒提現(xiàn)嗎?麻煩告知詳細分錄和金額
鄒老師 解答
2018-01-08 21:07
你好,完整分錄是 借;管理費用(差額) 應交稅費(進項稅額)28.84 貸;銀行存款等科目 1374 然后轉出 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出)28.84
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業(yè)務招待費的住宿費發(fā)票抵扣了要進項轉出怎么做分錄?住宿費價稅合計1374元。稅額28.84
答: 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出)28.84
如果抵扣的住宿票屬于招待費,進項稅額轉出的分錄怎么做?
答: 借:管理費用——招待費(或銷售費用——招待費) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務招待費的住宿費,開了專票,怎么進行進項稅轉出,怎么做會計分錄
答: 借招待費 貸進項稅額轉出,附表2中集體福利個人消費填寫這個轉出數(shù)
招待費住宿費我進項稅額轉出該怎么做分錄
討論
旅行社踩線團的成本,可以抵稅么?會計分錄要怎么做?還有招待踩線團的餐費跟住宿費做招待費還是入成本,住宿費專票的稅額可以抵扣么,還是要做進項轉出.
住宿費的發(fā)票可以抵扣嗎?如果是業(yè)務招待費的住宿是不是不能抵扣?如果開的專票我需要做進項稅額,然后進項稅額轉出嗎
如果一個單據(jù)是業(yè)務招待費,但招待吃飯和住宿,做賬時進入了業(yè)務招待費,餐飲發(fā)票是普票,住宿費是專票,那這個業(yè)務招待費的住宿費可以認證抵扣嗎?是否需要認證后進進項后再轉出?
業(yè)務招待費的住宿發(fā)票需要進項稅額轉出嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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努力每一天 追問
2018-01-08 21:05
鄒老師 解答
2018-01-08 21:07