老師,你好,電商稅是不是有改革了? 問
你好,中國沒有電商稅這個(gè)稅種 答
你好,老師,請問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購貨方 答
您好,老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問
對方不會給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問
同學(xué),你好 然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個(gè)沒有文件的,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 如果用個(gè)人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開具就行 答
請問建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的 問
同學(xué)你好 按完工比例確認(rèn) 答

比如說12月份收到的發(fā)票抬頭名稱有誤,在12月已認(rèn)證成功。紅字信息表在1月份開,那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是報(bào)12月份的稅時(shí)轉(zhuǎn)還是報(bào)1月份的稅時(shí)轉(zhuǎn)出?
答: 你好,在一月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就是報(bào)一月稅時(shí)
12月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開據(jù)有誤,在12月底已經(jīng)認(rèn)證過了,2019年1月初發(fā)現(xiàn)有誤并由我方負(fù)責(zé)開據(jù)了紅字專用發(fā)票信息表,我是在申報(bào)2018年12月份的稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,還是在2019年1月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
答: 同學(xué) 您好 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)的規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》)以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月份開的紅字申請單,1月份正常申報(bào)納稅了,1月報(bào)稅后,廠家反饋紅字申請單開具有誤,于是,我在1月份重新開了一張,并在大廳柜臺把12月份的紅字申請單刪除。今天我在報(bào)稅時(shí),出現(xiàn)問題,1月份的紅字申請單還是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)系統(tǒng)自動比對,但如果再轉(zhuǎn)出,等于轉(zhuǎn)了兩遍,在申報(bào)報(bào)表里如何處理?
答: 您好,申報(bào)表里填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,一正一負(fù),抵消后為0即可,如果不能填寫,到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報(bào)處理。

