
公司作為購(gòu)買方,10月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了。12月份由于退貨,所以昨天我填寫上傳了紅字信息表,故申報(bào)12月份的增值稅時(shí),要依據(jù)~我填寫的紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)吧?但是銷售方無法在12月開出紅字發(fā)票給到我司先問一下,12月份如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 12月份要根據(jù)對(duì)方開的紅字發(fā)票才能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果12月份銷售方無法開出紅字發(fā)票 你不需要做賬務(wù)處理 申報(bào)跟賬務(wù)處理都是收到紅字發(fā)票后
開具紅字增值稅進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,紅字增值稅進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)當(dāng)是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,9月份己認(rèn)證做帳了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了,要求對(duì)方開了紅字發(fā)票,我也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 同學(xué) 你好 收到對(duì)方紅字發(fā)票的時(shí)候 做一份跟對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票相同的紅字分錄就可以了

