宋生老師好!請您接著回答我的問題好嗎?謝謝您!就是 問
你好,可以。但是一個月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師好,請教個問題 今年3月份采購一批材料名稱是 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品需要什么條件? 問
已經(jīng)開發(fā)完成了,沒法再轉(zhuǎn)回開發(fā)產(chǎn)品的 答
老師請問一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答

14年 航天稅控盤 2張票據(jù)720+330=1050全額抵扣,但帳做錯了 誤 作: 借:營業(yè)費(fèi)用 1050 貸:應(yīng)交稅金——增值稅減免 1050 結(jié)果又把其中一張票據(jù)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)104.62元,導(dǎo)致稅務(wù)申報(bào)表多了稅金104.62,而實(shí)際做帳進(jìn)項(xiàng)又沒有做這筆稅金,過了2月 又在申報(bào)表上申請減免945.38?請指教,謝謝
答: 做錯的,用紅字沖出,再做正確的
小規(guī)模企業(yè)首次購買金稅盤490元,服務(wù)費(fèi)330,全額抵扣分錄:借:管理費(fèi)用 820 貸:庫存現(xiàn)金 820 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營業(yè)外收入 119.15 ?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 820 貸:營業(yè)外收入 820
答: 你好!減免稅是820,是后個分錄的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證購入金稅盤和報(bào)稅盤時,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)老師您好,這個減免稅款怎么沖減呢?
答: 你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模企業(yè)

